北京市朝阳区社区矫正中心2025年预算
北京市朝阳区社区矫正中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区社区矫正中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区社区矫正中心依据朝编【2008】38号文件成立于2008年10月,是隶属于区司法局全额拨款的事业单位。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),内设办公室和业务科,无下属机构。北京市朝阳区社区矫正中心主要职能为承担着对社区矫正对象开展集中法制教育、公益活动等工作。为有需求的社区矫正对象和刑释解矫人员提供心理热线咨询、心理辅导、心理行为训练、社会适应性指导和就业帮助等。负责对符合条件的三无人员进行临时安置。协助局机关开展区政府行政复议接待、咨询、受理等工作。负责案前调解、系统录入、统计分析等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区社区矫正中心行政编制0人,实际0人;事业编制22人,实际18人;聘用人员0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务 2025年,朝阳区社区矫正中心紧紧围绕上级主管部门及区委、区政府中心工作和市局总体工作部署,深入贯彻落实《社区矫正法》及相关法律法规要求,全面推动社区矫正工作提质增效。 一.擦亮党建品牌,筑牢思想防线。
以七彩阳光照亮迷途党建品牌为基础,挖掘外部资源,拟与第二监狱狱政科党支部开展基层支部共建工作,通过联合开展支部党建活动、组织支部党员间开展互动交流谈体会、深入监管场所强意识等方式,不断强化矫正队伍的责任意识和忧患意识,筑牢社区矫正队伍思想防线。
二.开展“尽责矫正”履职尽责系列活动。
2025年,《社区矫正法》实施五周年,组织司法所长、司法助理员、援矫民警和矫正协管员等四类工作群体,就社区矫正工作中可复制、可推广的执法环节经验做法、处置突发事件典型案例等体现履职尽责方面的工作,开展系列教育活动,此活动贯穿全年。 三.推进公诉和审判阶段社会调查工作,形成工作机制。
在今年与区检三部多次会商达成初步工作模式的基础上,加强与区法院的沟通协调,力争与区法院、区检察院三方建立工作机制,解决社区矫正执行地确定难题。
四.规范社区矫正档案管理。
针对市检三分院在社区矫正巡查工作中提出的司法所社区矫正工作档案应由区司法局(社区矫正机构)负责统一管理、归档、统一保存的检查建议和北京市司法局关于社区矫正档案管理的相关规定,将结合工作和财政拨付预算实际,开展档案规范管理工作,分批次开展解除社区矫正对象档案归档工作。
五.引进社会资源,开展矫前释法教育。
为了进一步加强社区矫正对象对矫正法的正确理解、对监督管理措施的认知、如何更好的配合基层司法所管理和正确认识所判刑罚,准备在区局接收环节增加律师释法环节,树立社区矫正对象的身份意识。
六.打造心理矫治品牌。
与政法大学联合探索建立社区矫正对象“矫心正行”心理疗法的朝阳模式。
二、收入预算说明
2025年收入预算658.045876万元,比2024年671.398280万元减少13.352404万元,下降1.99%。主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,压减经费支出,2025年部门预算经费减少。其中:本年财政拨款收入658.045876万元,比2024年671.398280万元减少13.352404万元,下降1.99%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,压减经费支出,2025年部门预算经费减少;本年其他资金收入0万元,与2024年持平;上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算551.365876万元,占总支出预算83.79%,比2024年547.874780万元增加3.491096万元,增长0.64%,原因为正常工资晋升,人员经费增加,基本支出预算较2024年有所增加。
(二)项目支出预算106.680000万元,比2024年123.523500万元减少16.843500万元,减少13.64%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,压减经费支出,2025年部门预算经费减少,单位预算项目主要为社区矫正对象教育经费和运行管理保障经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区社区矫正中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算2.455637万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.004244万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年度预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.080637万元,比2024年预算数0.084881万元减少0.004244万元,主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,调减公务接待费。2025年公务接待费主要用于按规定开展国内公务接待等方面支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数.2.375000万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年预算数持平;公务用车运行维护费2025年预算数2.375000万元,与2024年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区社区矫正中心政府采购预算总额2.650000万元。其中:政府采购货物预算0.600000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.050000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区社区矫正中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不属于机关运行经费统计范围
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年,本部门汽车1辆,16.431705万元;单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市朝阳区社区矫正中心填报绩效目标的预算项目2个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)